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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107197
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.712.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126481
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.651.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.651.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307959
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico