Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001787
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.920.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142756
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.482.757
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.788
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 243.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 162.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2515412-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            42123
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-16-127702
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.920.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.482.757
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.482.757
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317266
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN CARTELES PARA EXPO FISCALIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        