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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 9.202.550
Nro. Solicitud de Transferencia
95294
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.458

Retención DNCP
₲ 32.794
Retención IVA
₲ 250.979
Retención Renta
₲ 167.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119888
Monto Contrato
₲ 77.548.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.747.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.747.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS FISCALIAS DE ÑEMBY Y SAN ESTANISLAO Y OTROS - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico