Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 9.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.309.161
Retención DNCP
₲ 34.884
Retención IVA
₲ 266.973
Retención Renta
₲ 177.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119314
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.520.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.520.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301973
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico