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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 2.233.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22549
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.018

Retención DNCP
₲ 7.959
Retención IVA
₲ 60.914
Retención Renta
₲ 40.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119314
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.520.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.520.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301973
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico