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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008246
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.003

Retención DNCP
₲ 8.724
Retención IVA
₲ 66.764
Retención Renta
₲ 44.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118861
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.807.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.807.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XII ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico