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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 2.844.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.740

Retención DNCP
₲ 10.512
Retención IVA
₲ 40.640
Retención Renta
₲ 81.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206722
Monto Contrato
₲ 59.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.192.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.192.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu