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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.300

Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206722
Monto Contrato
₲ 59.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.192.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.192.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu