Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002673
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.620.360
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            66876
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.341.287
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 196.189
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.516.919
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.516.919
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHARPENTIER SRL
        
                                    RUC
                            
            80013232-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-209638
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.620.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 52.341.287
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.341.287
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402825
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos de Medición para la DIGESA 
        
                                    Convocante
                            
            Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion General de Salud Ambiental
        