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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005200
Monto de la Factura
₲ 1.552.614
Nro. Solicitud de Transferencia
161115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.209

Retención DNCP
₲ 5.546
Retención IVA
₲ 36.978
Retención Renta
₲ 42.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199566
Monto Contrato
₲ 34.899.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.064.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.064.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)