Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0019049
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 198.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            204110
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 197.128
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 698
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVISYS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-202360
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.834.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.515.434
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.515.434
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395271
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CORREO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
        