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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.412.840
Nro. Solicitud de Transferencia
39113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.034.774

Retención DNCP
₲ 22.620
Retención IVA
₲ 174.896
Retención Renta
₲ 174.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202507
Monto Contrato
₲ 33.815.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.693.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.693.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu