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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003998
Monto de la Factura
₲ 52.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.852.823

Retención DNCP
₲ 186.861
Retención IVA
₲ 1.444.800
Retención Renta
₲ 1.444.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206760
Monto Contrato
₲ 105.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.705.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.705.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399253
Nombre de la Licitación
Segundo llamado Servicio de Descarga de Tanques de entrada de Líquidos Cloacales para el Hospital Distrital de Capiatá
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata