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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003884
Monto de la Factura
₲ 9.964.420
Nro. Solicitud de Transferencia
194099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.376.973

Retención DNCP
₲ 35.147
Retención IVA
₲ 271.757
Retención Renta
₲ 271.757
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204248
Monto Contrato
₲ 9.964.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.376.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.376.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELA REGIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY