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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004189
Monto de la Factura
₲ 105.720
Nro. Solicitud de Transferencia
95694
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.347

Retención DNCP
₲ 373
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200777
Monto Contrato
₲ 16.978.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.002.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.002.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental