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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027953
Monto de la Factura
₲ 60.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.221.211

Retención DNCP
₲ 214.479
Retención IVA
₲ 1.658.345
Retención Renta
₲ 1.658.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204253
Monto Contrato
₲ 72.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.325.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.325.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395676
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, Pinturas y Colorantes para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)