Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014275
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.059.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            161106
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.629.389
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.477
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 129.421
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 258.843
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAPE PYTA SA
        
                                    RUC
                            
            80025318-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            250
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-199567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.238.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.542.666
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.542.666
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394997
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        