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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000551
Monto de la Factura
₲ 44.549.460
Nro. Solicitud de Transferencia
68925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.923.068

Retención DNCP
₲ 157.138
Retención IVA
₲ 1.214.985
Retención Renta
₲ 1.214.985
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
600
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209329
Monto Contrato
₲ 76.707.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.184.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.184.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402378
Nombre de la Licitación
CD N° 34/2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA LEPRA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION - DESAGUE PLUVIAL EDIFICIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)