Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001296
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.411.426
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            20682
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-02-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.033.443
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.615
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 174.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 174.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
        
                                    RUC
                            
            4554737-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            605
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-209555
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.870.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.374.531
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.374.531
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403979
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 63/21 - SBE - ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS (REMERAS) PARA MSPYBS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        