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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003992
Monto de la Factura
₲ 968.850
Nro. Solicitud de Transferencia
56004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.733

Retención DNCP
₲ 3.417
Retención IVA
₲ 26.423
Retención Renta
₲ 26.423
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209659
Monto Contrato
₲ 11.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.636.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.636.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu