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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000786
Monto de la Factura
₲ 8.954.412
Nro. Solicitud de Transferencia
121437
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.458.553

Retención DNCP
₲ 31.937
Retención IVA
₲ 216.988
Retención Renta
₲ 246.934
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199568
Monto Contrato
₲ 35.817.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.373.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.373.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)