Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0020576
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.975.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122654
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.563.793
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.603
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 190.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 190.227
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REAL INVEST S.A
        
                                    RUC
                            
            80053458-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-207848
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.310.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.817.861
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.817.861
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396016
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            11ra Región Sanitaria - CENTRAL
        