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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004260
Monto de la Factura
₲ 29.489.510
Nro. Solicitud de Transferencia
204001
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.750.970

Retención DNCP
₲ 104.018
Retención IVA
₲ 804.259
Retención Renta
₲ 804.259
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208175
Monto Contrato
₲ 33.372.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.405.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.405.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional