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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039506
Monto de la Factura
₲ 9.636.470
Nro. Solicitud de Transferencia
112630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.854

Retención DNCP
₲ 33.990
Retención IVA
₲ 262.813
Retención Renta
₲ 262.813
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-197361
Monto Contrato
₲ 50.882.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.927.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.927.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Equipos de Perforación del SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA