Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016225
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.107
Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206199
Monto Contrato
₲ 109.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.993.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.993.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del ascensor del edificio de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria