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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003582
Monto de la Factura
₲ 2.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.631

Retención DNCP
₲ 10.269
Retención IVA
₲ 39.700
Retención Renta
₲ 79.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199569
Monto Contrato
₲ 11.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.558.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.558.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)