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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000322
Monto de la Factura
₲ 4.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36490
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.761.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
59707, 59710/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-68870
Monto Contrato
₲ 12.440.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.043.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.043.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas