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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 10.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.811.114

Retención DNCP
₲ 36.740
Retención IVA
₲ 284.073
Retención Renta
₲ 284.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-176517
Monto Contrato
₲ 10.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.811.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.811.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible