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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 30.926.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123758
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.130.420

Retención DNCP
₲ 109.086
Retención IVA
₲ 843.447
Retención Renta
₲ 843.447
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-176518
Monto Contrato
₲ 30.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.130.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.130.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible