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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63178
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.107

Retención DNCP
₲ 17.327
Retención IVA
₲ 124.260
Retención Renta
₲ 133.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229540
Monto Contrato
₲ 42.751.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.475.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.475.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby