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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 11.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.537.107

Retención DNCP
₲ 40.331
Retención IVA
₲ 216.369
Retención Renta
₲ 420.111
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229540
Monto Contrato
₲ 42.751.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.475.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.475.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby