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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017203
Monto de la Factura
₲ 8.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.704.338

Retención DNCP
₲ 28.878
Retención IVA
₲ 223.282
Retención Renta
₲ 223.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226503
Monto Contrato
₲ 89.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.236.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.236.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL INCAN - PLURIANUAL - Ad Referéndum al PGN 2023
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer