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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001836
Monto de la Factura
₲ 4.781.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.554.255

Retención DNCP
₲ 17.668
Retención IVA
₲ 68.304
Retención Renta
₲ 136.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231441
Monto Contrato
₲ 99.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.403.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.403.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432488
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 61/2023 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SAN PABLO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)