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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013935
Monto de la Factura
₲ 9.701.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.317

Retención DNCP
₲ 34.219
Retención IVA
₲ 264.580
Retención Renta
₲ 264.580
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229030
Monto Contrato
₲ 89.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.032.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.032.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429445
Nombre de la Licitación
DESCARGA DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA DE LIQUIDOS CLOACALES Y PASTOSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa