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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007012
Monto de la Factura
₲ 7.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23631
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.129.545

Retención DNCP
₲ 26.920
Retención IVA
₲ 185.661
Retención Renta
₲ 208.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226160
Monto Contrato
₲ 80.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.471.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.471.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso