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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003131
Monto de la Factura
₲ 30.766.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.219

Retención DNCP
₲ 107.403
Retención IVA
₲ 839.089
Retención Renta
₲ 1.118.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236495
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.214.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.214.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427157
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA