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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004782
Monto de la Factura
₲ 7.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52191
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.969.616

Retención DNCP
₲ 27.038
Retención IVA
₲ 104.529
Retención Renta
₲ 209.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225991
Monto Contrato
₲ 40.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.926.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.926.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso