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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 23.735.918
Nro. Solicitud de Transferencia
80963
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.389.371

Retención DNCP
₲ 84.496
Retención IVA
₲ 587.611
Retención Renta
₲ 653.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233918
Monto Contrato
₲ 152.579.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.812.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.812.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)