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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016939
Monto de la Factura
₲ 8.789.175
Nro. Solicitud de Transferencia
81614
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.271.013

Retención DNCP
₲ 31.002
Retención IVA
₲ 239.705
Retención Renta
₲ 239.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232797
Monto Contrato
₲ 56.014.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.712.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.712.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ÚNICO DE GENERADORES DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma