Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028471
Monto de la Factura
₲ 3.997.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.134
Retención DNCP
₲ 13.955
Retención IVA
₲ 109.020
Retención Renta
₲ 145.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236816
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.544.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.544.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427515
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA