Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028777
Monto de la Factura
₲ 1.571.850
Nro. Solicitud de Transferencia
23598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.477
Retención DNCP
₲ 5.487
Retención IVA
₲ 42.869
Retención Renta
₲ 57.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236816
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.544.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.544.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427515
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA