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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001759
Monto de la Factura
₲ 379.003.187
Nro. de Orden de Pago
2419
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.716.577
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.950.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218809
Monto Contrato
₲ 1.605.447.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.964.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.279.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo