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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000939
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181146
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.671.273
IVA
₲ 43.636.364

Retención DNCP
₲ 1.710.545
Retención IVA
₲ 13.090.909
Retención Renta
₲ 8.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.800.000

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7044
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148640
Monto Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.182.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande