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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015872
Nro. de Timbrado
160008849
Monto de la Factura
₲ 98.581.723
Nro. de Orden de Pago
127945
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.619.750
IVA
₲ 8.961.975

Retención DNCP
₲ 347.725
Retención IVA
₲ 2.688.593
Retención Renta
₲ 2.688.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23016-23-226756
Monto Contrato
₲ 98.581.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.344.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.619.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal