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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.333.325
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            774
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.075.749
        
                                    IVA
                            
            ₲ 757.575
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.303
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 227.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN JOSE HEDUVAN
        
                                    RUC
                            
            3656665-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            582/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-27001-13-80621
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 99.999.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 99.999.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 96.908.991
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256845
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contrato de Servicios para Levantar Reiteraciones de Entes Contralores y Adecuacion a Normas Internacionales y Recomendaciones del Test de Instrusión 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        