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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 249.099.293
Nro. de Orden de Pago
201312139
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.566.204
IVA
₲ 22.645.390

Retención DNCP
₲ 887.699
Retención IVA
₲ 6.793.617
Retención Renta
₲ 4.529.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.322.695
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5307
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79678
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.298.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.778.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande