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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000116
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.988.717
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20144675
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.549.564
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.271.702
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 167.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.281.511
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 854.340
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.135.851
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
        
                                    RUC
                            
            415727-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            5572
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25002-13-84415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 193.550.006
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 175.264.809
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266664
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        