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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 176.664.730
Nro. de Orden de Pago
20145505
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.974.731
IVA
₲ 16.060.430

Retención DNCP
₲ 629.569
Retención IVA
₲ 4.818.129
Retención Renta
₲ 3.212.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.030.215
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5581
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84401
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.492.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande