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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 45.679.313
Nro. de Orden de Pago
20144700
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.363.864
IVA
₲ 4.152.665

Retención DNCP
₲ 162.784
Retención IVA
₲ 1.245.800
Retención Renta
₲ 830.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.076.332
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5576
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84411
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.828.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande