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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
55329
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE OBRAS SANITARIAS S.A.
RUC
80018885-3
Número de Contrato
33-2016
Código de Contratación (CC)
CE-40002-16-127397
Monto Contrato
₲ 2.656.067.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.532.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.911.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300312
Nombre de la Licitación
Servicio de tratamiento de Aguas residuales de la Cuenca Vista Alegre
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap